Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva ZS2026/021/1 Generali Poisťovňa: Návrh poistnej zmluvy č. 2410886705 (začiatok poistenia od 23.02.2026 na neurčito) s DPH 20.02.2026 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu RNDr. Marián Šorl riaditeľ 20.02.2026
Faktúra FP26042 BORTEX, s.r.o.: Pracovné odevy 194,41 s DPH 17.02.2026 BORTEX, s.r.o. 18.02.2026
Faktúra FP26041 Cagáň Peter: rekonštrukcia osvetlenia 99,80 s DPH 16.02.2026 Cagáň Peter 18.02.2026
Zmluva ZS2025/013/4 Dodatok č. 3 ku KZ na rok 2025 - predĺžená platnosť do 31.1.2026 s DPH 13.02.2026 ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza RNDr. Marián Šorl riaditeľ 13.02.2026
Zmluva ZS2026/018/1 Kolektívna zmluva uzatvorená 20.1.2026 s platnosťou od 1.2.2026 do 31.12.2026 s DPH 13.02.2026 ZO OZ pracovníkov školstva a vedy pri ZŠ G. Drozda s MŠ v Chrenovci - Brusne, okr. Prievidza RNDr. Marián Šorl riaditeľ 13.02.2026
Faktúra FP26040 alza.sk: laminovačka, rezačka 66,65 s DPH 12.02.2026 alza.sk 18.02.2026
Faktúra FP26039 PRESKOLY.sk: učebnice M 7.ročník 51,79 s DPH 12.02.2026 PRESKOLY.sk 18.02.2026
Faktúra FP26038 Albatros Media Slovakia s.r.o.: knižka 59,90 s DPH 11.02.2026 Albatros Media Slovakia s.r.o. 18.02.2026
Faktúra FP26037 ORANGE: Tel.sl. 08.02.26 - 07.03.26 69,32 s DPH Z/2021/09-12 11.02.2026 ORANGE 18.02.2026
Faktúra FP26036 KOMENSKY, s.r.o.: MŠ 9,23 s DPH 10.02.2026 KOMENSKY, s.r.o. 18.02.2026
Faktúra FP26035 Obecný úrad: seminár 80,00 s DPH 09.02.2026 Obecný úrad 18.02.2026
Faktúra FP26033 RM Gastro-JAZ: oprava 215,48 s DPH 09.02.2026 RM Gastro-JAZ 18.02.2026
Faktúra FP26034 LITTERA: učebnice AJ 46,80 s DPH 09.02.2026 LITTERA 18.02.2026
Faktúra FP26031 ESPIK Group s.r.o.: evidencia odpadov 35,67 s DPH ZS2023/013 06.02.2026 ESPIK Group s.r.o. 18.02.2026
Faktúra FP26032 alza.sk: myš 26,35 s DPH 06.02.2026 alza.sk 18.02.2026
Faktúra FP26026 KOZÁK. s.r.o.: kurz 50,00 s DPH 05.02.2026 KOZÁK. s.r.o. 18.02.2026
Faktúra FP26030 alza.sk: nabíjačka na telefón MŠ 15,84 s DPH 05.02.2026 alza.sk 18.02.2026
Faktúra FP26029 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF 121,17 s DPH 05.02.2026 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 18.02.2026
Faktúra FP26028 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiaci dotácia 4 816,90 s DPH 05.02.2026 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 18.02.2026
Faktúra FP26027 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci 2 954,24 s DPH 05.02.2026 ŠJ pri ZŠ GD s MŠ 18.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5027