|
|
Faktúra |
041
|
potraviny
|
506,65 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Hossa family |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
042
|
zelenina
|
237,87 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
039
|
mäso
|
1 032,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25054
|
ORANGE: Tel.sl. 08.03.24 - 07.04.25
|
55,03 |
s DPH |
|
Z/2021/09-12
|
12.03.2025 |
ORANGE |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25052
|
ESPIK Group s.r.o.: zber kuch.odpadu
|
115,62 |
s DPH |
|
ZS2023/013
|
05.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25050
|
DATAWEX: vyriešenie požiadaviek
|
36,90 |
s DPH |
|
Z/2020/10
|
05.03.2025 |
DataWex s.r.o. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25051
|
Pow-en a.s.: záloha za el.energ. 03/25
|
1 208,14 |
s DPH |
|
Z22014
|
05.03.2025 |
Pow-en a.s. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25047
|
TOMFEK STAV s.r.o.: kanalizačná prípojka
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TOMFEK STAV s.r.o. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25045
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia
|
6 599,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25048
|
FLAGA: Plyn do zás. ŠJ na 03.25
|
119,21 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
03.03.2025 |
FLAGA |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25049
|
SPP: záloha za plyn 03.25
|
2 241,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
03.03.2025 |
SPP |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25046
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
278,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
038
|
pečivo
|
84,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
036
|
zelenina
|
149,35 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
037
|
potraviny
|
560,12 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FP25044
|
BORTEX, s.r.o.: pracovné odevy ŠJ
|
263,38 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
033
|
potraviny
|
581,42 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Ján Machovič EDEN |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
034
|
pečivo
|
186,29 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
035
|
potraviny
|
16,15 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
032
|
potraviny
|
498,66 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Hossa family |
|
|
31.03.2025 |