|
Faktúra |
FP25026
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné žiac-dotácia
|
6 730,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
FP25025
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zo SF
|
254,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
FP25024
|
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ: stravné zamestnanci
|
2 705,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ GD s MŠ |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
FP25023
|
AUTO AKR: svietidlá
|
216,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
AUTO AKR |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
FP25022
|
ATRIO PLUS: tonery+montáž kanc.tech.
|
523,12 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
ATRIO PLUS |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
FP25021
|
Seyfor VEMA: seminár PaM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Seyfor VEMA |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
1 429,76 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
12
|
zelenina
|
522,83 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
FP25020
|
FLAGA: Poplatok za meradlo
|
57,59 |
s DPH |
|
Z/2016/09
|
28.01.2025 |
FLAGA |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
FP25019
|
Xepap: materiál do ŠKD
|
13,97 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Xepap |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
FP25018
|
Xepap: materiál do ŠKD
|
400,82 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Xepap |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
FP25017
|
SPP: záloha za plyn 01.25
|
2 241,00 |
s DPH |
|
Z2021022
|
23.01.2025 |
SPP |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
11
|
potraviny
|
590,28 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
FP25016
|
Seyfor VEMA: Licencia 2025
|
1 294,82 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor VEMA |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
FP25015
|
RM Gastro-JAZ: oprava kotla
|
514,78 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
RM Gastro-JAZ |
|
|
12.02.2025 |
|
Faktúra |
07
|
potraviny
|
1 178,55 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
08
|
maso
|
1 218,05 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ladislav Borko-Mäsiarstvo u Borku |
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
09
|
zelenina
|
466,47 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Rema REMEŇ,Štefan Remeň |
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
10
|
pečivo
|
122,74 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Duke , s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
05
|
potraviny
|
52,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Borko T-613,s.r.o. |
|
|
31.03.2025 |